Faktúra č. DFB/18/0202

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0202
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha elektriny ŠK+ŠI 9/2018
  • Dátum doručenia: 23.08.2018
  • Celková hodnota: 930,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2018
  • Poznámka:
Tlačiť