Faktúra č. DFB/18/0188

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0188
  • Popis fakturovaného plnenia: skriňa s plastovými boxami 4 ks
  • Dátum doručenia: 01.08.2018
  • Celková hodnota: 2 140,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.069/18
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2018
  • Poznámka:
Tlačiť