Faktúra č. DFB/18/0165

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0165
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné ŠK+ŠI 6/2018
  • Dátum doručenia: 09.07.2018
  • Celková hodnota: 759,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2018
  • Poznámka:
Tlačiť