Faktúra č. DFB/18/0160

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0160
  • Popis fakturovaného plnenia: záhradkárske práce v areáli SPŠE
  • Dátum doručenia: 21.06.2018
  • Celková hodnota: 468,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.060/18
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2018
  • Poznámka:
Tlačiť