Faktúra č. DFB/18/0153

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0153
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha elektriny 7/2018 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 15.06.2018
  • Celková hodnota: 1 510,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2018
  • Poznámka:
Tlačiť