Faktúra č. DFB/18/0145

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0145
  • Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 5/2018
  • Dátum doručenia: 06.06.2018
  • Celková hodnota: 24,06 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2018
  • Poznámka:
Tlačiť