Faktúra č. DFB/18/0135

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0135
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠKO 5/2018 + pranie rohoží
  • Dátum doručenia: 29.05.2018
  • Celková hodnota: 402,68 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 24.1.2006
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2018
  • Poznámka:
Tlačiť