Faktúra č. DFB/18/0126

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0126
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery 3 ks
  • Dátum doručenia: 15.05.2018
  • Celková hodnota: 297,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť