Faktúra č. DFB/18/0126
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0126
- Popis fakturovaného plnenia: tonery 3 ks
- Dátum doručenia: 15.05.2018
- Celková hodnota: 297,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 22.05.2018
- Poznámka: