Faktúra č. DFB/18/0123

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0123
  • Popis fakturovaného plnenia: doprava študenta na súťaž 18.-21.4.: Enersol 2018
  • Dátum doručenia: 11.05.2018
  • Celková hodnota: 62,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť