Faktúra č. DFB/18/0109

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0109
  • Popis fakturovaného plnenia: magma HCM systémova podpora - 1.Q 2018
  • Dátum doručenia: 30.04.2018
  • Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SW/OD/2010/57
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť