Faktúra č. DFB/18/0108

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0108
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné ŠK+ŠI 4/2018
  • Dátum doručenia: 30.04.2018
  • Celková hodnota: 708,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť