Faktúra č. DFB/18/0093

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0093
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 4/2018 ŠI
  • Dátum doručenia: 12.04.2018
  • Celková hodnota: 169,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: AZ zo 16.1.2009
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť