Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0093
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 4/2018 ŠI
- Dátum doručenia: 12.04.2018
- Celková hodnota: 169,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: AZ zo 16.1.2009
- Dátum zverejnenia: 19.04.2018
- Poznámka:
Tlačiť