Faktúra č. DFB/18/0092

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0092
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla ŠI
  • Dátum doručenia: 11.04.2018
  • Celková hodnota: 167,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť