Faktúra č. DFB/18/0083

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0083
  • Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie - krajské kolo SOČ-6.4.2018
  • Dátum doručenia: 06.04.2018
  • Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť