Faktúra č. DFB/18/0079

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0079
  • Popis fakturovaného plnenia: darčekové poukážky - krajské kolo SOČ odmeny
  • Dátum doručenia: 04.04.2018
  • Celková hodnota: 680,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.029/18
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť