Faktúra č. DFB/18/0074

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0074
  • Popis fakturovaného plnenia: realizácia keramických obkladov - OUB
  • Dátum doručenia: 19.03.2018
  • Celková hodnota: 31,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 027/18
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2018
  • Poznámka:
Tlačiť