Faktúra č. DFB/18/0067

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0067
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 2/18 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 12.03.2018
  • Celková hodnota: 822,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo 7.11.2005
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2018
  • Poznámka:
Tlačiť