Faktúra č. DFB/18/0050

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0050
  • Popis fakturovaného plnenia: catering pre 19 osôb - 3.stretnutie Projektu Erasmus+KA2 Istra
  • Dátum doručenia: 21.02.2018
  • Celková hodnota: 171,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 012/18
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2018
  • Poznámka:
Tlačiť