Faktúra č. DFB/18/0045

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0045
  • Popis fakturovaného plnenia: služby SANET 1-3/2018
  • Dátum doručenia: 19.02.2018
  • Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 7003105
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť