Faktúra č. DFB/18/0021

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0021
  • Popis fakturovaného plnenia: softwer standard 1.Q 2018
  • Dátum doručenia: 29.01.2018
  • Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť