Faktúra č. DFB/18/0008

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0008
  • Popis fakturovaného plnenia: lyžiarský kurz 8.-12.1.2018
  • Dátum doručenia: 12.01.2018
  • Celková hodnota: 12 300,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2018
  • Poznámka:
Tlačiť