Faktúra č. DFB/17/0406

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0406
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie plynu 2017 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 31.12.2017
  • Celková hodnota: 7 954,58 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 12.2.2013
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2018
  • Poznámka:
Tlačiť