Faktúra č. DFB/17/0403

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0403
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 25.11-20.12.2017 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 31.12.2017
  • Celková hodnota: 734,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2018
  • Poznámka:
Tlačiť