Faktúra č. DFB/17/0398

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0398
  • Popis fakturovaného plnenia: kamenivo, betón + práce
  • Dátum doručenia: 22.12.2017
  • Celková hodnota: 1 694,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.145/17
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť