Faktúra č. DFB/17/0397

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0397
  • Popis fakturovaného plnenia: tričká s logom na súťaže ZŠ
  • Dátum doručenia: 22.12.2017
  • Celková hodnota: 429,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť