Faktúra č. DFB/17/0395

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0395
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 12/17
  • Dátum doručenia: 22.12.2017
  • Celková hodnota: 837,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 28.8.2017 dod.
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť