Faktúra č. DFB/17/0364

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0364
  • Popis fakturovaného plnenia: kreslá + stôl do kabinetu pri OUA
  • Dátum doručenia: 19.12.2017
  • Celková hodnota: 370,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť