Faktúra č. DFB/17/0363

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0363
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 11/2017 ŠK+ŠI vyúčtovanie
  • Dátum doručenia: 19.12.2017
  • Celková hodnota: 734,41 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť