Faktúra č. DFB/17/0353

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0353
  • Popis fakturovaného plnenia: výkon BTS a výkon činnosti PZS 4.Q 2017
  • Dátum doručenia: 18.12.2017
  • Celková hodnota: 305,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: MZ z 18.12.2008
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť