Faktúra č. DFB/17/0343

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0343
  • Popis fakturovaného plnenia: lampa pre VIVITEK
  • Dátum doručenia: 15.12.2017
  • Celková hodnota: 363,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť