Faktúra č. DFB/17/0333

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0333
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava osôb PO-Jonkoping 2.-.9.12.2017 ERASMUS+ K2, 3D
  • Dátum doručenia: 11.12.2017
  • Celková hodnota: 2 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.106/17
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť