Faktúra č. DFB/17/0331

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0331
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 07.12.2017
  • Celková hodnota: 165,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.138/17
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť