Faktúra č. DFB/17/0327

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0327
  • Popis fakturovaného plnenia: strava SF 11/17
  • Dátum doručenia: 07.12.2017
  • Celková hodnota: 1 136,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: dod. z 28.8.2017
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť