Faktúra č. DFB/17/0323

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0323
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 9-11/2017 ŠK,ŠI
  • Dátum doručenia: 04.12.2017
  • Celková hodnota: 1 874,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť