Faktúra č. DFB/17/0319

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0319
  • Popis fakturovaného plnenia: inovácia plota-materiál+práce
  • Dátum doručenia: 04.12.2017
  • Celková hodnota: 4 493,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť