Faktúra č. DFB/17/0305

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0305
  • Popis fakturovaného plnenia: služby siete SANET 10-12/2017
  • Dátum doručenia: 21.11.2017
  • Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 7003105
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť