Faktúra č. DFB/17/0302

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0302
  • Popis fakturovaného plnenia: mobilné telefóny 11/2017
  • Dátum doručenia: 21.11.2017
  • Celková hodnota: 108,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č.046950
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť