Faktúra č. DFB/17/0292

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0292
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
  • Dátum doručenia: 10.11.2017
  • Celková hodnota: 187,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 17.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť