Faktúra č. DFB/17/0291

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0291
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál- posilňovňa ŠB2
  • Dátum doručenia: 10.11.2017
  • Celková hodnota: 726,96 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť