Faktúra č. DFB/17/0285

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0285
  • Popis fakturovaného plnenia: kontrola prenosných HP
  • Dátum doručenia: 09.11.2017
  • Celková hodnota: 197,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: MZ z 1.10.2010
  • Dátum zverejnenia: 17.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť