Faktúra č. DFB/17/0284

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0284
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 28.9.-27.10.2017 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 07.11.2017
  • Celková hodnota: 939,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 17.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť