Faktúra č. DFB/17/0273

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0273
  • Popis fakturovaného plnenia: kopírovanie 3.Q 2017
  • Dátum doručenia: 16.10.2017
  • Celková hodnota: 51,31 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 10.1.2014
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2017
  • Poznámka:
Tlačiť