Faktúra č. DFB/17/0271

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0271
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha elektr.energie 11/2017 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 16.10.2017
  • Celková hodnota: 1 360,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť