Faktúra č. DFB/17/0269

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0269
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce na EDZ NG-01
  • Dátum doručenia: 16.10.2017
  • Celková hodnota: 674,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2017
  • Poznámka:
Tlačiť