Faktúra č. DFB/17/0267

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0267
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 10/2017 + výmena rohoží ŠK
  • Dátum doručenia: 16.10.2017
  • Celková hodnota: 402,68 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2017
  • Poznámka:
Tlačiť