Faktúra č. DFB/17/0265

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0265
  • Popis fakturovaného plnenia: implementácia Rádius servra do školskej WiFi
  • Dátum doručenia: 11.10.2017
  • Celková hodnota: 2 090,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.101/17
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2017
  • Poznámka:
Tlačiť