Faktúra č. DFB/17/0254

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0254
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 9/17 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 03.10.2017
  • Celková hodnota: 1 063,86 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: dod.z 28.8.2017
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2017
  • Poznámka:
Tlačiť