Faktúra č. DFB/17/0253

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0253
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim zam-cov
  • Dátum doručenia: 05.10.2017
  • Celková hodnota: 78,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2017
  • Poznámka:
Tlačiť