Faktúra č. DFB/17/0250

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0250
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné 29.8.-27.9.2017 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 02.10.2017
  • Celková hodnota: 674,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2017
  • Poznámka:
Tlačiť